Portal Ciudadano
Portal Ciudadano
Sistema de seguimiento y transparencia - Panel de control de Plan de Desarrollo
Filtros de Consulta
Seleccione Secretaría
--Seleccione Entidad--
Secretaría de Gestión y Relaciones Públicas
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
ESPA
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Secretaría de Salud
Secretaría de Tecnología y Gestión Documental
Secretaría General, de Gobierno y Servicios Administrativos
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Hábitat, Servicios Públicos y Ambiente
Secretaria de Seguridad
Secretaría de Familia, Inclusión Social y Participación Comunitaria
INDERMA
Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Cultura y Patrimonio
Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo
Secretaría de Educación
Oficina de control interno
Secretaría de Tránsito Y Transporte
Ver Metas
Regresar
Avance Físico Secretaría
Avance Financiero Secretaría
Relación de metas según avance Físico
Cumplimiento
Cantidad
●
Sobresaliente
(>80%)
1
●
Satisfactorio
(70-80%)
1
●
Medio
(60-70%)
1
●
Bajo
(40-60%)
18
●
Por Cumplir
(<40%)
2
●
No Programado
0
Total metas
23
Relación de metas según avance Financiero
Cumplimiento
Cantidad
●
Sobresaliente
(>80%)
10
●
Satisfactorio
(70-80%)
2
●
Medio
(60-70%)
4
●
Bajo
(40-60%)
0
●
Crítico
(<40%)
7
●
No Programado
0
Total metas
23
Listado Metas de Producto
Código
Proyecto(s)
Nombre Meta
Nombre Indicador
Programado
Logrado
Avance físico
Presupuesto
Obligado
Avance financiero
3.1.1.1
Estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas
Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva
4.00
0.00
50.00 %
$99,438,480
$95,500,000
96.04 %
3.1.1.2
Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas
Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen
3.00
0.00
50.00 %
$46,404,624
$32,050,000
69.07 %
3.1.1.3
Estrategias de promoción de la salud implementadas
Servicio de promoción de la salud
4.00
0.00
50.00 %
$110,865,619
$195,808,715
176.62 %
3.1.1.4
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas
Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles
5.00
0.00
50.00 %
$689,299,432
$521,351,290
75.63 %
3.1.1.5
Servicios de promoción de la salud y prevención riesgos asociados a condiciones no transmisibles
Servicio de gestión del riesgo para enfermedades no transmisibles
5.00
0.00
50.00 %
$206,096,568
$135,708,346
65.85 %
3.1.1.6
Estrategia de Gestión de riesgo en temas de trastorno mentales implementadas
Política Pública de Salud Mental
1.00
0.00
50.00 %
$245,281,584
$213,328,954
86.97 %
3.1.1.7
Campañas de gestión de riesgo en temas de trastornos mentales realizadas
Escuchaderos itinerantes
360.00
252.00
70.00 %
$218,764,656
$185,500,000
84.79 %
3.1.1.8
Estrategias de gestión para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas
Gestión del consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de alimen
3.00
0.00
50.00 %
$99,438,480
$90,390,000
90.90 %
3.1.1.9
Estrategia de promoción de la salud implementadas
Estrategia de Atención Primaria en Salud
1.00
0.00
50.00 %
$309,828,092
$39,000,000
12.59 %
3.1.2.1
Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas
Servicio de promoción de la participación social en salud
1.00
0.00
50.00 %
$132,584,640
$86,132,803
64.96 %
3.1.2.2
Estrategia para el fortalecimiento de salud implementada PAMEC
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC)
1.00
0.00
50.00 %
$0
0.00 %
3.1.2.3
Visitas de inspección y vigilancia a las entidades de salud IPS y EPS realizadas
Servicio de Inspección, Vigilancia y Control a IPS y EPS
240.00
159.00
66.25 %
$0
0.00 %
3.1.2.4
Procedimientos de vigilancia y control sanitario real y efectivo realizados
Servicio de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario
1.00
0.00
50.00 %
$87,837,324
$62,176,267
70.79 %
3.1.2.5
Personas afiliadas al régimen subsidiado
Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Segurid
100.00
0.00
50.00 %
$127,585,674,822
$79,166,635,897
62.05 %
3.1.3.1
Estrategia implementada
Implementación de la Política Pública de Discapacidad
1.00
0.00
50.00 %
$130,681,056
$270,115,943
206.70 %
3.1.3.2
Estrategia implementada
Implementación de la Unidad de Atención Integral (UAI)
1.00
0.00
50.00 %
$150,000,000
$0
0.00 %
3.1.4.1
ESE Hospital San Juan de Dios ampliado
Hospital de primer nivel de atención ampliado
1.00
0.00
0.00 %
$0
0.00 %
3.1.4.2
ESE Hospital San Juan de Dios adecuado
Hospital de primer nivel de atención adecuado
1.00
2.00
100.00 %
$1,047,466,005
$1,893,461,524
180.77 %
3.1.4.3
Estrategias de sensibilización y capacitación
Servicio de capacitación en salud pública
1.00
0.00
50.00 %
$13,220,580
$11,098,342
83.95 %
3.1.4.4
ESE Hospital San Juan de Dios dotado
Hospital de primer nivel de atención dotado
1.00
0.00
0.00 %
$1,134,516,199
$0
0.00 %
3.1.4.5
Centros o puestos de salud con mantenimiento y funcionando
Mantenimiento y operación de puestos de salud
2.00
0.00
50.00 %
$2,191,016
$0
0.00 %
3.1.5.1
Sistema de información actualizado
Servicios de información actualizados
1.00
0.00
50.00 %
$75,229,113
$76,323,304
101.45 %
3.1.5.3
Documentos metodológicos realizados
Análisis de la situación en salud
1.00
0.00
50.00 %
$41,641,467
$41,748,158
100.26 %
Detalle Indicador de Producto
Código Producto:
Objetivo Producto:
Unidad de Medida:
Nombre Meta de Producto:
Secretaría:
Sector:
Nombre Indicador de Producto:
Nivel del Plan de Desarrollo:
ODS:
Meta Cuatrienio:
Línea Base:
Tipo Acumulado:
Programación de Metas
Año
Meta